Gemeindebauliche Planung und Erschließung
Haushaltsdiagramm
-58.572,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.572,25 €
52,44%
52.583,90 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
52.583,90 €
47,08%
-542,13 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-542,13 €
0,49%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 52.583,90 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 52.583,90 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -59.114,38 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.530,48 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.530,48 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -29.011,24 € |
30: Jahresergebnis | -35.541,72 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -35.541,72 € |